• 设为首页
  • 加入收藏

当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 财务公开 >> 正文

天水市卫生学校2024年度部门决算公开说明

时间:2025年09月19日 15:17   来源:财务处   点击:

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

   天水市卫生学校始建于1958年,是一所以中等卫生职业教育为主、医学继续教育和在职医疗技术人员培训及职业技能鉴定为补充、具有鲜明办学特色的国家级重点中等卫生职业学校。建校以来,学校历经64年的建设与发展,为全省乃至周边地区医疗卫生单位培养了3万多名医护人才,赢得了社会的广泛赞誉。学校坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的职业教育办学方针,不断优化专业结构,积极开展多层次、多形式办学。现有普通中职、五年制高职和成人高等教育三个办学层次;开设有护理、助产、药剂、医学检验技术、中医康复、康复技术等6个中职专业。

二、机构设置

   我校积极实施人才强校战略,拥有一支高素质的教师队伍,现有在职人员214人,离退休人员82人,遗属人员6人,学校现有各类学生5000余人,其中全日制在校中职生3000余人、高职生467名,成人专科、本科学生1588人,年培训在职卫生技术人员约720人。外聘医疗卫生机构中级以上实习指导教师600余名,长期聘用临时工作人员70余人。

   学校内设办公室、人事处、财务处、总务处、保卫处、教务处(下设临床、基础、普通三个教研室及内科等15个学科组、图书室、阅览室、教材室等教辅机构)、教研督导处、实训处、继续教育处、信息技术教育处、学生处、招生就业处等12个处室和团委、工会两个群团组织。


第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:天水市卫生学校

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,975.29

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

180.21

五、教育支出

35

4,157.13

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

528.99


9


九、卫生健康支出

39

190.16


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

279.21


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

5,155.49

本年支出合计

57

5,155.49

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

5,155.49

总计

60

5,155.49

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

单位:天水市卫生学校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,155.49

4,975.29

0.00

180.21

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,157.13

3,976.93

0.00

180.21

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,157.13

3,976.93

0.00

180.21

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

4,157.13

3,976.93

0.00

180.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

528.99

528.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

460.94

460.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

85.27

85.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

334.59

334.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.08

41.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

27.02

27.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

27.02

27.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

41.03

41.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

41.03

41.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

190.16

190.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

190.16

190.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

136.56

136.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

42.15

42.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

279.21

279.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

279.21

279.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

279.21

279.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

单位:天水市卫生学校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,155.49

4,117.51

1,037.98

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,157.13

3,119.15

1,037.98

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,157.13

3,119.15

1,037.98

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

4,157.13

3,119.15

1,037.98

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

528.99

528.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

460.94

460.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

85.27

85.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

334.59

334.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.08

41.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

27.02

27.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

27.02

27.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

41.03

41.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

41.03

41.03

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

190.16

190.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

190.16

190.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

136.56

136.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

42.15

42.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

279.21

279.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

279.21

279.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

279.21

279.21

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:天水市卫生学校

2024年度

金额单位:万元

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,975.29

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

3,976.93

3,976.93

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

528.99

528.99

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

190.16

190.16

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

279.21

279.21

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,975.29

本年支出合计

59

4,975.29

4,975.29

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

4,975.29

总计

64

4,975.29

4,975.29

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:天水市卫生学校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,975.29

3,937.31

1,037.98

205

教育支出

3,976.93

2,938.95

1,037.98

20503

职业教育

3,976.93

2,938.95

1,037.98

2050302

中等职业教育

3,976.93

2,938.95

1,037.98

208

社会保障和就业支出

528.99

528.99

0.00

20805

行政事业单位养老支出

460.94

460.94

0.00

2080502

事业单位离退休

85.27

85.27

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

334.59

334.59

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.08

41.08

0.00

20808

抚恤

27.02

27.02

0.00

2080801

死亡抚恤

27.02

27.02

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

41.03

41.03

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

41.03

41.03

0.00

210

卫生健康支出

190.16

190.16

0.00

21011

行政事业单位医疗

190.16

190.16

0.00

2101102

事业单位医疗

136.56

136.56

0.00

2101103

公务员医疗补助

42.15

42.15

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.46

11.46

0.00

221

住房保障支出

279.21

279.21

0.00

22102

住房改革支出

279.21

279.21

0.00

2210201

住房公积金

279.21

279.21

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:天水市卫生学校

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,462.82

302

商品和服务支出

365.09

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,261.34

30201

办公费

26.68

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

237.38

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

579.80

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

509.68

30205

水费

4.25

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

334.59

30206

电费

15.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

41.08

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

136.56

30208

取暖费

183.45

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

42.15

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

41.03

30211

差旅费

32.70

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

279.21

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

4.86

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

109.40

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

16.55

30216

培训费

18.03

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

50.83

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

27.02

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.35

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

11.46

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

20.62

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.21

30229

福利费

57.50

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

3,572.22

公用经费合计

365.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:天水市卫生学校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:天水市卫生学校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:天水市卫生学校

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,155.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少490.88万元,下降8.69%,主要原因:2024年项目支出减少,导致2024年度收支下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,155.49万元,其中:财政拨款收入4,975.29万元,占96.50%上级补助收入0.00万元,占0.00%事业收入180.21万元,占3.50%经营收入0.00万元,占0.00%附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,155.49万元,其中:基本支出4,117.51万元,占79.87%;项目支出1,037.98万元,占20.13%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,975.29万元。与上年相比各减少480.85万元,下降8.81%,主要原因是2024年项目支出减少,导致2024年度财政拨款收、支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,975.29万元,较上年决算数减少480.85万元,下降8.81%。主要原因是:2024年项目支出减少导致2024年度一般公共预算财政支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,975.29万元,主要用于以下方面:教育支出3,976.93万元,占79.93%。社会保障和就业支出528.99万元,占10.63%。卫生健康支出190.16万元,占3.82%。住房保障支出279.21万元,占5.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,019.78万元,支出决算为4,975.29万元,完成年初预算的123.77%。其中:

1.教育支出年初预算数为3,070.58万元,支出决算数为3,976.93万元,完成年初预算数的129.52%,决算数大于预算数的主要原因是中职免学费资金由教育局直接拨付,没有纳入到学校预算内;

2.社会保障和就业支出年初预算数为463.67万元,支出决算数为528.99万元,完成年初预算数的114.09%,决算数大于预算数的主要原因是补缴、补记上年度退休人员和调出人员职业年金;

3.卫生健康支出年初预算数为201.80万元,支出决算数为190.16万元,完成年初预算数的94.23%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员较多,导致支出减少;

4.住房保障支出年初预算数为283.73万元,支出决算数为279.21万元,完成年初预算数的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员较多,导致支出减少;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,937.31万元。其中:

人员经费3,572.22万元,较上年决算数减少55.67万元,下降1.53%。主要原因是2024年退休人员较多,导致人员经费减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费365.09万元,较上年决算数减少39.85万元,下降9.84%。主要原因是2024年办公费和维修费用降低,导致公用经费减少。公用经费用途主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格控制公务车运行维护费的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有因公出国(境)人员;

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格控制公务车运行维护费的使用。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格控制公务车运行维护费的使用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有公务接待。

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出18.53万元,较上年决算数增加6.13万元,增长49.45%,主要原因是2024年外出培训人数和人次增加,但在预算的范围内。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计206.05万元,其中:政府采购货物支出124.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.77万元。授予中小企业合同金额206.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额206.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于工作人员公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我校对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目4个,涉及资金1037.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。针对中等职业学校免学费配套-民生类、2023年学生资助补助经费-中职免学费1、现代职业教育质量提升(卫校)、学生资助补助资金-中职免学费(卫校)项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1037.98万元。从评价情况来看,该项目及时支付资金,按时完成项目支出,项目完成情况较好。

二、绩效自评结果

我校在2024年度部门决算中反映中等职业学校免学费配套-民生类、学生资助补助资金-中职免学费(卫校)、现代职业教育质量提升(卫校)、2023年学生资助补助经费-中职免学费1等4个项目绩效自评结果。

1.“中等职业学校免学费配套-民生类”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.12万元,执行数为22.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维持学校的正常运转,为学生提供一个良好的学习环境。中等职业学校免学费配套-民生类项目绩效自评情况:优秀。

2.“学生资助补助资金-中职免学费(卫校)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.14分。项目全年预算数为873万元,执行数为777.33万元,完成预算的89.04%。项目绩效目标完成情况:维持学校的正常运转,为学生提供一个良好的学习环境。发现的主要问题及原因:有一个项目是跨年度项目,未完工,导致没有完全资金支付。下一步改进措施:减少跨年度项目,保证资金支付率。学生资助补助资金-中职免学费(卫校)项目绩效自评情况:优秀。

3.“现代职业教育质量提升(卫校)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为230万元,执行数为229.28万元,完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况:改善办学条件,提升现代职业教育质量。发现的主要问题及原因:预算做了230万,但是项目完工审计时压减了一部分资金,导致资金未完全支付。下一步改进措施:合理规划预算,防止资金剩余。现代职业教育质量提升(卫校)项目绩效自评情况:优秀。

4.“2023年学生资助补助经费-中职免学费1”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.25万元,执行数为9.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:上年结转的中职免学费资金,维持2024年学校正常运转。2023年学生资助补助经费-中职免学费1项目绩效自评情况:优秀。

三、部门重点绩效评价结果

本年度有一个项目《天水市卫生学校整体支出绩效评价项目》被天水市教育局委托甘肃金誉成财税咨询服务有限公司评价。经过综合评价,天水市卫生学校 2024年度整体支出绩效评价得分为94分,评侨等级为“优”。学校在履行医疗卫生人才培养职能、完威年度教学任务、开展社会服务等方面取得了较好的成效,但在预算精细化管理、教学科研创新、实训仪备更新等方面们存在一定不足。

评价报告在附件5

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件